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Controle Interno

A Câmara de Controle Interno tem por finalidade auxiliar no planejamento, controle e avaliação da execução orçamentária e financeira do Conselho Regionalde Contabilidade. De acordo com o Regimento Interno. Compete à Câmara de Controle Interno:

  • examinar as demonstrações da receita arrecadada, verificando se a cota do CFC corresponde ao valor da remessa efetuada;
  • acompanhar a execução orçamentária do CRCMT e as operações econômico-financeiras que se realizarem;
  • controlar o recebimento de legados, doações e subvenções;
  • examinar os comprovantes de despesas pagas, quanto à validade das autorizações e quitações respectivas;
  • emitir parecer sobre a prestação de contas, os balancetes mensais, os balanços do exercício e os pedidos de abertura de crédito, a serem submetidos ao Plenário;
  • emitir parecer sobre a proposta orçamentária apresentada pelo Presidente, encaminhando-a ao Plenário para aprovação, obedecendo-se os prazos estabelecidos pelo CFC;
  • fiscalizar, periodicamente, as finanças e os registros contábeis, examinando livros e demais documentos relativos à gestão financeira;
  • opinar sobre as operações de crédito;
  • opinar sobre procedimentos de contratação;
  • opinar sobre as inversões patrimoniais em geral;
  • fiscalizar o levantamento das contas dos responsáveis e o cumprimento das disposições legais para sua apresentação;
  • opinar sobre assuntos de contabilidade e administração que lhe forem submetidos;