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Controle Interno

A Câmara de Controle Interno tem por finalidade auxiliar no planejamento, controle e avaliação da execução orçamentária e financeira do Conselho Regionalde Contabilidade. De acordo com o Regimento Interno. Compete à Câmara de Controle Interno:

  • examinar as demonstrações da receita arrecadada, verificando se a cota do CFC corresponde ao valor da remessa efetuada;
  • acompanhar a execução orçamentária do CRCMT e as operações econômico-financeiras que se realizarem;
  • controlar o recebimento de legados, doações e subvenções;
  • examinar os comprovantes de despesas pagas, quanto à validade das autorizações e quitações respectivas;
  • emitir parecer sobre a prestação de contas, os balancetes mensais, os balanços do exercício e os pedidos de abertura de crédito, a serem submetidos ao Plenário;
  • emitir parecer sobre a proposta orçamentária apresentada pelo Presidente, encaminhando-a ao Plenário para aprovação, obedecendo-se os prazos estabelecidos pelo CFC;
  • fiscalizar, periodicamente, as finanças e os registros contábeis, examinando livros e demais documentos relativos à gestão financeira;
  • opinar sobre as operações de crédito;
  • opinar sobre procedimentos de contratação;
  • opinar sobre as inversões patrimoniais em geral;
  • fiscalizar o levantamento das contas dos responsáveis e o cumprimento das disposições legais para sua apresentação;
  • opinar sobre assuntos de contabilidade e administração que lhe forem submetidos;

 

VICE-PRESIDENTE

CLAITON SOUZA CAVALCANTE

CONSELHEIRO EFETIVO

ADRIANO ANTONIO SIQUEIRA

CONSELHEIRO EFETIVO

PATRICIA ADRIANA AZAMBUJA

CONSELHEIRO SUPLENTE

PATRICIA BITENCOURTE DE LIMA

CONSELHEIRO SUPLENTE

RAUL TULIO

CONSELHEIRO SUPLENTE

HELTON TORQUATO DE SOUZA RIVELO